为持续完善内部控制体系,筑牢企业合规经营防线,3月23日,环保院召开 2026 年度内控专项审计进场会。资产经营公司总经理郑英龙主持会议,同方会计师事务所何毅会计师、资产经营公司财务负责人汪梅、环保院院长刘福奇及环保院各领导班子成员、相关部门负责人共同参会。
会上,郑英龙阐明了本次内控专项审计进场会的核心意义,强调内控审计是企业规范管理、防范风险、实现高质量发展的重要抓手,对环保院优化经营管理、提升内控水平具有关键作用。结合企业发展实际与行业特点,他提出三点工作要求:一是把握动态平衡原则,在严守经营管理、风险防控底线的同时,进一步激活企业发展活力,实现规范运营与创新发展双向赋能;二是坚持创新性执行,充分考量环保院业务涉及事业单位、民营企业、国有企业交叉融合的复杂特点,因地制宜探索内控管理落地路径,提升内控体系适配性;三是强化内控各类审计成果运用,将审计工作与事前风险控制、事后监督整改深度结合,以审计成果推动管理提升,形成闭环管理机制。
同方会计师事务所何毅会计师代表审计团队发言,对环保院为本次审计工作提供的支持与配合表示感谢,并表示审计团队将严格遵循审计准则和规范,结合环保院经营管理实际开展审计工作,确保审计过程严谨、结果客观公正,同时将针对性提出优化建议,助力环保院内控体系持续完善。资产经营公司财务负责人汪梅作表态发言,将以本次内控专项审计为契机,进一步加强企业内部审计工作,推动内部审计与内控管理深度融合,完善审计监督体系,切实发挥内部审计在风险防范、规范管理中的重要作用。
最后,刘福奇作表态发言,他表示,将全力配合审计团队的各项工作,要求各部门真实、全面反映工作实际情况,对审计发现的问题不回避、不推诿,立行立改、举一反三。同时希望以本次审计为契机,进一步补齐内控管理短板,完善内控机制建设,持续提升企业风险防范能力和经营管理效率。
会议还就本次内控专项审计的具体工作内容、实施步骤、时间节点及沟通协调机制等进行了详细部署和深入讨论。全体参会人员均表示,将严格按照会议要求,认真落实各项工作部署,全力支持、积极配合审计工作开展,确保本次内控专项审计工作高效推进、落地见效。